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工作经费预算报告精彩汇报(优秀20篇)

时间:2023-11-27 10:31:44 作者:GZ才子

在写工作汇报时,要遵守一定的格式和规范,确保汇报内容的清晰、准确和有条理。在下面的范文中,可以看到一些工作汇报的成功之处,包括清晰明了的结构、有力的论证和恰当的语言表达等。

经费预算报告精彩

各位领导:

本公司自工会委员会自成立以来,对于工会经费的开支遵守《中华人民共和国工会法》经费开支的有关规定,对工会会员缴纳的会费、工会拨缴的经费、办公室对各项活动给予的经费补助进行了规范管理,工会经费的使用也认真按照《工会法》一直在工会法关于经费的使用相关要求范围内开支。

1、收入方面:全年收入合计**万元,拨入经费收入*万元,收*年度经费收入*万元。

3、年终滚存经费有*元。(注:含*年留存经费)。

1、收入方面:截止*年*月份,交工会*元,预算*年全年收入为*元,拨入*万元。

本届工会委员会*年度决算和*年度预算情况的开支有总账、明细账、凭证、票据。

工作经费预算报告精彩范文

卫生局:

财政局:

基本药物制度工作启动以来,我院在县卫生局、县财政局的领导下,稳步推进医改各项工作,严格执行国家基本药物目录、四川省补充药物目录、药品零差率制度,认真落实药品网上阳光采购,建立健全药物采购监督管理机制。财务上,严格按照“x年剑阁县部门预算方案”进行财务管理,实施10个月以来,经费严重不足、人员不稳定等问题凸显出来,特申请我院追加x年度财政经费预算,报告如下:

一、基本情况。

全乡10个行政村,10个村卫生站,11个乡村医生;医院现有在职职工11人,退休职工5人,其中正式5人、临时6人。占地面积20xx余平方米,建筑面积1800平方米,设有住院部、门诊部、预防保健科、手术室、医技科(b超、化验、放射、心电图、生化)等临床科室,拥有b超工作站、全自动血球仪、200x光机、生物疼痛治疗仪等医疗设备,开放床位16张。

x年我院财政预算拨付情况:全年预算拨付268988元,其中部门收入(任务)219918元,全年实际拨付49070元。

x年我院费用预算支付情况:全年预算费用支付268988元,

其中工资福利支出(含村卫生站7200元)x56元,商品和服务支出64663元,对个人和家庭补助2962元。

二、实际运行情况。

1、收入情况:实施药品基本药物制度零差率后总收入44.5万元,其中:医疗收入10万元、药品收入30.4万元,其他收入4.1万元(防保收入)。医院全年用于支出的实际收入,即医疗收入10万元加财政实际拨付经费4.9万元,共计14.9万元。

2、主要支出情况:经常性支出:全院人员工资(x年剑阁县部门预算方案)全年20万元,不含节假日补助;村卫生站补助0.7万元;上缴养老、医疗保险3.3万元;水电费2.8万元;差旅接待生活费用3.8万元;网络、办公电话费用0.6万元;各类耗材印刷打印费1.3万元;医疗设备、其他设备、房屋维护费用2.6万元;合作医疗补偿垫付周转费用4万元。临时性支出:规范化建设2.6万元,中医工作1.9万元,灾后重建项目实施费用3.8万元。医院全年实际支出47.4万元,存在缺口32.5万元。

三、存在的问题。

随着国家基本药物制度、药品零差率制度、x年剑阁县部门预算方案的深入推行,由于医院收入减少,财政投入的严重不足,医院使用的资金有限,后期越来越多的问题凸显出来,主要表现在:一是人员不稳定因素,因个人福利待遇低部分正式人员要求上调上一级医院,部分临时人员有退出医院的想法;二是个人福利待遇低,工资实行大锅饭,工作积极性、热情不高,病人转院率高,增加患者的经济负担;三是财政拨付预算经费与医院正常实际运营费用差别太大,仅按一般事业单位标准预算,没有结合医院的特殊性,没有预算医院开展医疗活动、新型农村合作医疗、公共卫生均等化服务等工作的运行成本,不符合实际;仅今年我院初步核算资金缺口约32.5万元;四是因医院收入减少,财政投入不足,医院没有承担全年各类支出的经济能力,医院债务增加幅度明显上升。如没有增加财政预算经费,我院今年将增加药品、工资等欠款债务约21万元。

20xx年x月x日。

工作经费预算报告

保密办:

为做好保密办的费用预算,本着节约可控的原则,严格按照国家保密局《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》和公司《关于做好____年度全面预算工作的通知》的文件要求,编制____年保密办费用预算,现将费用预算说明如下:

1、保密日常办公经费:5000元(含日常的办公耗材、资料费等)。

g2、保密管理经费:

(1)保密教育培训经费:涉密人员教育培训经费,每年定期不定期组织教。

(2)调研费:与相关保密单位业务联系、交流经验5500元。

(3)保密业务咨询费:0元。

(6)保密宣传费:知识答题竞赛及演讲等活动经费采取形式多样的保密宣传活动是加强保密的工作管理的有效形式,需经费3000元。

保密办费用预算合计:55500元。

专项保密的工作经费预算费用按实际支出(含物防措施经费、技防措施经费、保密要害部门、部位工程项目建设中的技防设施项目等内容)。

经费预算报告精彩

尊敬的校领导:。

由全国高等学校教学研究中心、全国高等学校教学研究会、教育部高等学校计算机类有关教学指导委员会、中国计算机学会教育专业委员会、高等教育出版社与有关高校共同主办,华南师范大学承办的第八届“大学计算机课程报告论坛”定于20xx年11月10-11日在广东省广州市举行。

会议将围绕计算机类国家精品课程建设的认识与实践、计算机类国家精品课程建设与精品开放课程建设、计算机类精品开放课程建设与课程教学方法及教学内容改革、计算机类精品开放课程建设与共享等作报告,促进高等学校计算机课程的改革与发展,为计算机课程教师提供相互学习、相互交流的平台,并就相关问题展开深入研讨。论坛期间统一安排食宿,费用自理,无会议补助,论坛会务费600元/人。

为促进我院相关学科专业建设,经我院研究决定拟派、两位老师参加。因广州到西宁路途遥远,来往坐火车耗费时过多,且火车的卧铺价格与做乘坐飞机(淡季机票打折)相差无几,若改乘飞机,则不仅可以减少教学异动,而且可以省去一日住宿费用和补助经费,完全可以弥补因乘坐飞机而产生费用,据此恳请院领导同意二人乘坐飞机往返。因参会而产生的交通费、住宿费、会务费从我院专业学科建设业务费(已做预算)中支付。食宿按会务组统一安排标准执行,其余费用按照学校相关制度执行。

恳请领导批准!

经费预算报告精彩

一、县委深入开展县“四群”教育活动领导小组办公室工作启动重要设备购置经费和领导小组办公室日常办公经费万元。主要预算支出项目包括:

2、购置打印机4台(每组1台),1500元/台,预算支出合计6000元;

3、购置传真机1台(办公室1台),3000元/台,预算支出合计3000元;现有传真机1台已经无法修复。

4、购置录音笔1支,预算支出1000元/支;

5、购置一体机1台,预算支出45000元/台;

6、购置折页机1台,预算支出14000元/台;

7、购置装订机1台,预算支出3200元/台;

9、购置饮水机4台(每组1台),250元/台,预算支出合计1000元;

10、电话费及宽带网络服务费(宽带网络1条,电话2部)3600元/年;

11、电子政务网络服务费2800元/年。:

12、打印机、复印机、一体机耗材预算支出15000元。

13、领导小组及办公室文件头和简报头印制预算支出2500元。

14、文印纸张购置预算支出5400元。

15、车辆燃油及维修费预算支出30000元。

16、日常办用品采购等预算支出8000元。

四、县委第一批“四群”教育活动县委督查组有关工作经费1.6万元(8个督查组,每组20xx元,主要为误餐费、加班费等)。

二、县委第一批深入开展“四群”教育活动有关会议研讨班、专题学习论坛等经费万元。主要预算支出项目包括:

2、x县深入开展“四群”教育活动下派省州县新农村队员动员大会暨第五批新农村队员总结表彰会议(乡镇党委书记、副书记、组织干事和县副处级实职以上干部、县各部委办局、县级国家级机关各办局(含省州属驻永单位、二级局)、各人民团体、各企事业单位党政主要领导,县委组织部、县委政策研究室(农办)全体干部职工、县委创先争优办、县委学建办全体工作人员参加),参会人员252人〈其中:安排食宿139人,不安排食宿113人〉,会期1天)。会议场地费20xx元/场。会议经费预算支出:[139人×140元/人。天]×1天+场地费20xx元/场﹦21460元。(注:第五批新农村队员总结表彰经费有县农办另行预算)。

3、开展“四群”教育活动半年工作总结会(省州县新农村队员、乡镇党委书记、副书记、组织干事和县副处级实职以上干部、开展“四群”教育活动部门单位主要领导参加),参会人员240人〈其中:安排食宿118人,会期1天),会议经费预算支出:[118人×140元/人。天]×1天﹦16520元。

4、x县深入开展“四群”教育活动第二批下派省州县新农村队员动员大会暨第一批新农村队员总结表彰会议(乡镇党委书记、副书记、组织干事和县副处级实职以上干部、县各部委办局、县级国家级机关各办局(含省州属驻永单位、二级局)、各人民团体、各企事业单位党政主要领导,县委组织部、县委政策研究室(农办)全体干部职工、县委创先争优办、县委学建办全体工作人员参加),参会人员370人〈其中:安排食宿257人〉,会期1天)。会议场地费20xx元/场。年终表彰优秀下派单位15个,优秀工作队长3个,优秀新农村指导员20个,先进示范点个。会议经费预算支出:[优秀下派单位15个×元/个+优秀工作队长3个×元/个+优秀新农村指导员20个×元/个+先进示范点个×元/个+会议场地费20xx元/场]﹦元。

三、县委第一批“四群”教育活动领导小组办公室日常办公经费11.5万元。主要预算支出项目包括:

1、打印机、复印机、一体机耗材预算支出35000元。

2、领导小组及办公室文件头和简报头印制预算支出10000元。

3、文印纸张购置预算支出15000元。

4、车辆燃油费预算支出15000元。

6、办公室工作人员差旅费、加班费等预算支出25000元。

7、日常办用品采购等预算支出10000元。

四、县委第一批“四群”教育活动县委督查组有关工作经费1.6万元(8个督查组,每组20xx元,主要为误餐费、加班费等)。

五、县委第一批“四群”教育活动学习材料征订及宣传工作经费4万元。主要预算支出项目包括:

1、征订“四群”教育指定学习用书发县处级领导、县委“四群”教育办公室工作人员预算支出5000元。

六、县委第一批“四群”教育活动有关联络工作经费5万元。(主要为与省委、州委“四群”教育办公室和省委、州委督查组联络等工作经费支出)。

(注:省委、州委督查组驻我县的食宿等接待由县接待办负责,其接待经费另由县接待办向县人民政府写出报告)。

中共x县委开展群众观点群众路线群众利益群众。

工作教育实行干部直接联系群众制度领导小组。

20xx年x月x日。

经费预算报告精彩

根据全市、县总要求对同级工会经费加强审计监督的指示精神,县总经审办于20xx年4月对县总工会经费20xx年度预算执行情况进行了审计,县总财务部提供了账簿、凭证及会计报表等资料,现将审计情况报告如下:。

1、财务收支情况:20xx年收入合计为31.19万元,其中:拨交经费收入25.61万元,上级补助收入4.04万元,事业收入1.05万元,其它收入0.49万元。支出合计为30.39万元,其中:工会行政费。24万元,工会业务费9.**万元,职工活动费支出2.02万元,补助下级支出4.65万元,其它支出4.37万元,收支相抵当年经费节余0.99万元,滚存经费节余1万元。

2、审计评价:一年来县总工会采取了多种行之有效的措施,加大了对工会经费的收交力度,使工会经费有较大幅度的增长,有力地保证了各项工作的正常运行。账务部编报的20xx年度本级收支决策遵循了真实、全面、客观的原则,准确反映了市总全年收支实际情况。

1、20xx年总支出比预算减少5万元,各项支出与预算相。

比有所下降但与20xx年决算相比仍有增长,反映县总根据年初预算对各项支出进行了很好的控制,但还应进一步下压预算,严控支出。

2、补助下级经费偏少,20xx年补助下级支出4.65万元,比去年增加了1万元,比预算减少2万元。

1、各项支出的说明还应进一步细化,对一些大的支出项目是如何使用的,应有更具体的说明。

2、预算应坚持工会经费服务职工群众的方针,建议对各项行政开支进行更大幅度的压缩,提高职工活动费、工会业务费以及对下补助的比例。对基层工会的经费补助和救济慰问等力度应进一步加大。

3、县总还需进一步增加收入,严控支出。

经费预算报告精彩

保密办:

为做好保密办的费用预算,本着节约可控的原则,严格按照国家保密局《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》和公司《关于做好x年度全面预算工作的通知》的文件要求,编制x年保密办费用预算,现将费用预算说明如下:

x年保密管理工作经费预算费用。

1、保密日常办公经费:5000元(含日常的办公耗材、资料费等)。

2、保密管理经费:

(1)保密教育培训经费:涉密人员教育培训经费,每年定期不定期组织教。

(2)调研费:与相关保密单位业务联系、交流经验5500元。

(3)保密业务咨询费:20xx0元。

(6)保密宣传费:知识答题竞赛及演讲等活动经费采取形式多样的保密宣传活动是加强保密工作管理的有效形式,需经费3000元。

保密办费用预算合计:55500元。

专项保密工作经费预算费用按实际支出(含物防措施经费、技防措施经费、保密要害部门、部位工程项目建设中的技防设施项目等内容)。

工作经费预算报告

灭鼠是预防各类传染病的有效手段,得到了党和政府的高度重视,前些年,县政府在财政较紧的状况下拨出专款进行春秋两季突击灭鼠,取得了显著成效,得到了各级领导首肯,连续xx年获得省、市灭鼠先进县荣誉称号。但从20xx年至今,由于多种原因我县未开展灭鼠工作,老鼠密度严重超过国家控制标准,严重危害了人民群众的身体健康。为做好今年的秋季灭鼠工作,现将有关工作及经费预算如下:

一、灭鼠工作基本上分为五大块运作。

1、深柳镇负责3.5万户居民户的灭鼠投药和近150个单位的药物发放。

2、城管局负责垃圾场、垃圾中转站、沿河大堤、街道花池、花坛、下水道、公厕的投药。

3、负责宾馆、理发店、娱乐场所等的药物发放。

4、食药局负责餐饮馆的药物发放。

5、爱卫办负责城乡结合部,无人管区,倒闭企业等废墟的药物投放。

6、市管中心负责工农贸市场的灭鼠投药。

7、质监局负责食品加工环节业主的药物发放。

二、上述项目共需经费如下:

灭鼠药物需求。

居民户无偿发放3.5万包鼠药。

3.5万包×45元=15750元。

单位发放共1万包×45=4500元。

城管局、卫监所、爱卫办、市管中心负责区域用药。

2.5万包×45元=11250元。

三、灭鼠投药用工。

除社区用工外,爱卫办集中投药需20个工,每工时100元。

12个工×100元=1200元。

全年共需灭鼠经费32700元整。

xx县建立卫生礼貌县城指挥部。

二o20xx年x月x日。

项目工作经费预算报告

市人民政府:

近年来,在市委、市政府正确领导下,我乡的经济和社会各项事业快速发展,并取得了显著成效。今年,我乡将按照市委、市政府的统一部署,认真开展各项工作,确保圆满完成各项工作任务,在当前的工作中,我乡有以下几方面的工作还需市政府在资金等方面予以大力支持和帮助:

1、黄金大道拓宽改造工程问题。去年8月我乡启动了对原唯一县通乡公路——黄金大道实施拓宽改造工程,工程按规定进行了招投标,工程拓宽改造总里程为12公里,工程总造价1390多万元(含招标后增加项目),而上级补贴资金为30万元/公里,项目资金缺口达1100余万元,而我乡几乎无资金确保工程如期完工。

2、入乡便道养护问题。由于石江乡只有黄金大道一条县通乡公路,为不影响群众出行,我乡在黄金水库边新修了一条临时入乡公路,总投资80余万元,目前尚欠工程款40余万元。

3、招商引资启动资金问题。我乡属非资源型乡镇,经济发展的重点为招商引资,招商引资前期投入较大,而我乡资金困难,为确保完成招商引资工作任务,请市政府给我乡安排一定的招商引资启动资金。

为确保我乡黄金大道拓宽改造工程、入乡便道养护、招商引资等工作顺利进行,恳请市政府就以上三方面的工作给予我乡一定的资金扶持。

此致

敬礼!

申请人。

__年__月__日。

工作经费预算报告范文

根据**市文件要求,我会高度重视,严格对照要求认真对相关财务进行自查。

一、工会经费收入管理情况。

我镇工会相关经费管理符合全总相关规定,不存在账外帐,无设立“小金库”问题。

二、工会经费支出管理情况。

我会严格执行贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和全总关于经费使用的“八不准”,无公款旅游、大吃大喝、滥发津补贴奖金实物等问题;无无超标准、超范围开支,有无转嫁或摊派相关费用等问题;无贪污、挪用、白条抵现、虚报冒领、公款违规转私人账户、涂改伪造银行对账单,以及转移、隐匿资金等违法违规行为;无涂改伪造发票、使用假的发票等问题。

我会严格遵守《预算法》、《工会预算管理办法》等法律法规编制执行本级工会年度预算,无超预算、无预算开支现象。

四、工会会计管理工作情况。

我会会计岗位严格按照不相容职务相分离的原则设置,职责权限分明;会计核算符合《会计法》《会计基础工作规范》要求,无违规问题,会计档案、票据、财务专用章保管符合相关规定;现金管理符合《现金管理暂行条例》,银行存款管理符合《人民币银行结算账户管理办法》,支付结算是否符合《支付结算办法》。无违规人民币银行结算账户管理规定、擅自多头开设银行结算账户、将单位款项以个人名义在金融机构存储、出租、出借银行账户、将基层工会账户并入单位行政账户等问题。

工作经费预算报告范文

保密办:

为做好保密办的费用预算,本着节约可控的原则,严格按照国家^v^《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》和公司《关于做好xxxx年度全面预算工作的通知》的文件要求,编制xxxx年保密办费用预算,现将费用预算说明如下:

1、保密日常办公经费:5000元(含日常的`办公耗材、资料费等)。

2、保密管理经费:

(1)保密教育培训经费:涉密人员教育培训经费,每年定期不定期组织教。

(2)调研费:与相关保密单位业务联系、交流经验5500元。

(3)保密业务咨询费:20000元。

(6)保密宣传费:知识答题竞赛及演讲等活动经费采取形式多样的保密宣传活动是加强保密工作管理的有效形式,需经费3000元。

保密办费用预算合计:55500元。

专项保密工作经费预算费用按实际支出(含物防措施经费、技防措施经费、保密要害部门、部位工程项目建设中的技防设施项目等内容)。

讨论工作报告的情况汇报

2月21日下午,xxx公司人员在公司会议室围绕“xxx”工作报告进行了讨论,与会同志发言踊跃,畅所欲言,共谋xxx经济发展大计。讨论中一致认为工作报告客观求实、符合实际,定位准、措施实、目标明确、主题鲜明、思路清晰、思想深刻,对所取得的成绩进行了科学总结,对局系统的发展目标和面临的发展形势进行了客观分析,从具体实际出发,指明了今后的发展道路,特别是对企业的发展,作出了明确的要求,企业改制。

与会同志针对报告中对企业的发展的要求进行重点探讨,在深刻分析面临形势的基础上,结合企业实际,围绕以下三个方面开展工作,圆满完成年度目标任务。

实施“两个置换”、“两个解除”,将集体企业置换成股份制企业,将职工身份置换,解除职工与企业的劳动关系,解除企业对局里的依赖关系。依法重组,按股份制企业章程组建股份制公司,改革管理体制,建立现代企业制度,真正让企业走向市场,做大做强。

落实力,提振工作状态。三是加强经营管理,强化工程预结算,建立项目管理责任量化分解体系,强化合同管理,规避风险。四是加强安全管理,牢固树立“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,健全机构,完善安全生产管理水平,落实安全责任。五是坚持充分利用好xxx晚上的学习时间,加强政治理论和业务技能的学习和培训。

通过体制改革后,公司真正以市场为导向全面走向市场,实现放开搞活。一是充分发挥xx资质品牌,通过对外合作、联合经营等途径,加快其它领域业务拓展。二是不断提高投标质量,保证投标报价的准确率,获取中标。三是密切跟踪设计项目争取施工业务。四是加强对分公司的监督与管理,努力扩大分公司业务。五是做好在建工程的建设和结算工作。

xxx。

20xx年2月27日。

经费预算报告精彩

根据我院x年“最佳团日”活动安排,现我专业根据院团委的指示精神,并结合本专业实际情况,策划并组织开展书画义卖活动,现初步拟定我专业的活动经费预算。其中“宣传活动经费”(3项)计304元,活动前期准备经费(含“场地布置经费”432元、“接待经费”300元、)计732元,“交通费用”186元,预算经费总计1222元。详细如下:

一:“宣传活动经费”。计有3项共计334元。

1、宣传条幅印制费用144元。

2、宣传海报印制经费60元。

——每份3元,共需20份,张贴地点:宿舍楼,学校人流量大处。

3、宣传页:100元。

需求量1000张以上,单价0.1元左右,保守估计100元。用于第一天预展在校宣传发放,及对外发放。

4、请柬制作30元。

二、活动前期准备经费。根据我院要求,并结合我专业实际,本着量力而行、量入为出,勤俭节约、花小钱办大事,确保必须,确保重点等工作原则,我们提出预算如下。

主要项目为“场地布置经费”432元、“接待经费”300元、。预算经费共732元。

(一)场地布置经费(432元)。

(二)、接待经费(300元)。

共计186元。

以上活动经费、宣传经费、活动前期准备经费、交通费用、共预算经费1222元。

以上经费预算是否符合实际,请予以审核拨付。

共青团西北大学职业技术学院x级会计电算化文2班团支部x年4月11日。

项目工作经费预算报告

尊敬的领导:

我校为迎接全县校园环境综合整治教育现场会,开展了大量工作,不断改善了办学条件和环境,新建60米院墙、旗台、200m跑道,栽植100多棵翠竹,构建文化长廊,购置校园之声等大型文化建设活动,学校工作不断得到推进,但因我校资金匮乏,急需资金两万元,特请领导给予解决。

妥否,请批示。

x镇xx小学。

x年xx月xx日。

讨论工作报告的情况汇报

前几天,我和同学们一起参加了一个暑期社会实践活动,感触颇多,收获颇丰,由于实践过程中要处理的事确实太多,所以就一直拖到了今天才静下心来谈谈自己的看法和体会。

我们这次活动的课题主要是50岁以上老年人膝关节骨性关节炎发病率的调查,顺便我们也为市民免费测量血压以及宣传健康知识。本次活动我们一起开展了10天,前4天我们在十堰人民广场进行义诊活动,后6天在丹江口。十堰日报、丹江口电视台等多家媒体对我们的活动进行了报道。

在十堰的时候,没等我们把帐篷搭好,就有人早早地在外面排队了,有量血压的、检查膝关节的、咨询健康的整个场面好不热闹,一直持续到我们的活动结束,市民对我们做出了高度评价,我们的心里也分外高兴。带着兴奋的心情,我们一路高歌到了丹江口,很快我们就得到了市委市政府以及县医院的大力支持,本以为活动会很顺利的开展,但是当我们在丹江口新广场义诊时却发生了尴尬的一幕,这是令人始料未及的,较少的市民来参加我们的活动,这使我非常不理解,后来我们到周边给老年人宣传,还发放了宣传手册,这样的情况才稍有改善。这鲜明的对比激起了我想一探究竟的兴趣,我对市民做了简单的调查,发现原因大致可以分为以下四类:

一、小城市健康宣传少我们在宣传过程中,很多老年人说“我很健康,我从不做体检。”他们这种所谓的“健康”其实是很要不得的,很多疾病在初期都是有细微症状的,只是很难察觉而已,定期体检就是一个防微杜渐的方法,是健康意识的体现,也是预防重大疾病的有效手段。

二、小城市市民经常被欺骗我在调查过程中发现不少市民忽视我们是因为他们认为我们是骗子,在进一步的深入询问才得知丹江口这个地方几乎每年都有人借着义诊的名义招摇撞骗,向市民推销劣质药品,市民吃了不少苦头。说实话,要解决这个问题需要有关监管部门加大检查和惩处力度,同时也需要市民保持理性的态度。

三、小城市公益活动较少“天下没有免费的午餐”这是有些市民在我为他们宣传时不屑的回答。很少市民相信我们这个活动是不图回报的,直到他们做过检查以后。究其原因主要是很少有公益活动在这个小地方开展,更有甚者不知道什么是公益活动。这确实应该引起社会的广泛关注,政府需要加强对公益活动的投入。

四、小城市有更紧张的医患关系一些市民宣称自己看病只找熟人或者上大医院并且埋怨现在的医生只要钱根本治不好病,作为一个医疗工作者,听到这样的话确实很令人汗颜,虽然我知道这种看法是非常片面的,但仍免不了要为之感伤。如今这个引人热议的话题在市民心中呈现出一边倒的状况,人们普遍认为是医生的责任。我觉得这本身就是一个被曲解了的问题,每一个人都有责任去改善它,一方面,医生应该提高自身医疗技术和加强自身道德素质修养,为病人健康负责;另一方面,在出现纠纷后,希望有关媒体做到诚信报道,不要诱导市民产生错误观念。

现在经济飞速发展,市民过上了富足的生活,每个人都希望自己健康长寿,如果能够解决上诉问题,我想离这一目标就不远了。

项目工作经费预算报告

尊敬的何校长:。

为认真贯彻落实《x省职业教育课程改革行动计划》及xx市教育局的相关课改文件精神,进一步加大我校机械加工技术省级示范专业课程改革的力度,力争早日把我校机械加工技术专业创建成为省级专业课程改革实验点,需申请课改经费15万元,实行专款专用、计划单列,主要用于专业实施性教学计划、项目课程标准的调研与开发,参与课程改革的教师培训及校本教材的开发等,敬请校长室研究审批为盼!

邳州职教中心。

20xx年x月x日。

工作经费预算报告范文

根据阆中市总工会转发《关于在全国各级工会开展财务大检查工作方案》的通知(阆工发〔20xx〕5号)文件要求,我会高度重视,严格对照要求认真对相关财务进行自查。

一、工会经费收入管理情况。

我镇工会相关经费管理符合全总相关规定,不存在账外帐,无设立“小金库”问题。

二、工会经费支出管理情况。

我会严格执行贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和全总关于经费使用的“八不准”,无公款旅游、大吃大喝、滥发津补贴奖金实物等问题;无无超标准、超范围开支,有无转嫁或摊派相关费用等问题;挪用、白条抵现、虚报冒领、公款违规转私人账户、涂改伪造银行对账单,以及转移、隐匿资金等违法违规行为;无涂改伪造发票等问题。

我会严格遵守《预算法》、《工会预算管理办法》等法律法规编制执行本级工会年度预算,无超预算、无预算开支现象。

四、工会会计管理工作情况。

我会会计岗位严格按照不相容职务相分离的原则设置,职责权限分明;会计核算符合《会计法》《会计基础工作规范》要求,无违规问题,会计档案、票据、财务专用章保管符合相关规定;现金管理符合《现金管理暂行条例》,银行存款管理符合《人民币银行结算账户管理办法》,支付结算是否符合《支付结算办法》。无违反了人民币银行结算账户管理规定、擅自多头开设银行结算账户、将单位款项以个人名义在金融机构存储、出租、出借银行账户、将基层工会账户并入单位行政账户等问题。

讨论工作报告的情况汇报

在中、省、市各级水利工作会议之后,经县政府同意,我们召开这次全县水利工作会议。会议的主要任务是贯彻落实中央一号文件、党的十七届四中全会、各级水利工作会议和县委全委扩大会议精神,认真总结2009年各项工作,全面部署2010年工作。下面,我讲四点意见。

2009年,全县水利工作以科学发展观统领全局,紧紧抓住中央扩大内需的重大机遇,认真践行新时期治水思路,坚定不移地推进可持续发展水利,为促进全县经济社会平稳较快发展提供了有力支撑。

(一)各项建设任务全面完成。

费”征收入库60万元,完成投资5400多万元,圆满完成了年初确定的各项目标任务。2009年,县政府被市政府评为“全市水利与农田基本建设竞赛活动先进集体”,水利局被县委、县政府评为“领导班子年度考核好等次”,“全县重点项目建设先进集体”,“国家农村饮水安全项目工程实施先进集体”。

(二)重点工程项目建设成效显著。

1、农村安全饮水工程。经过人饮办及各实施单位的共同努力,2008年尾留工程全面竣工,并顺利通过县级初验;2009年项目的主体工程已基本完成。据验收统计,项目区累计建成各类饮水工程处,完成投资万元,其中国家补助万元,解决人饮60266人。

2、国家水土保持重点建设工程。重点办围绕农业科技示范区建设,集中组织实施了大川沟项目区芦家畔、蔡家沟、石窑则、杨家湾4条小流域,完成水土保持初步治理面积30平方公里,完成投资1000多万元,其中国家投资265万元,取得了比较好的治理成效。

3、流域坝系建设工程。为了保证坝系建设的持续推进,水保站统筹谋划,多方协调,实现了工程建设与项目争取的双丰收。一是顺利完成了元坪流域坝系的尾留工程建设任务。二是启动面上的坝系工程建设。2009年非项目区新建加固各类淤地坝110座,完成国家投资695万元。三是沙界沟流域坝系工程通过终审,实施计划已批复,总投资2339万元;陈石畔流域坝系通过初审,计划投资达4216万元。

4、小型农田水利建设。经过各实施单位的密切协作,2009年度尾留的省级补助资金项目已全面完成。项目区共完成机修梯田2175亩,维修改造渠道1处,保灌21860亩,完成投资127万元。定惠渠高效节水示范项目,主体工程已全部竣工,砌护渠道2.01公里,完成投资198万元。

1、水行政执法工作。2009年,四个执法单位按照“内强素质、外树形象、宣传先行、温情执法、执法必严”的要求,一是紧紧抓住全县开展“五五”普法的契机,通过宣传、培训,全面提升了广大群众对水法规的知晓率,也全面加强了水行政执法单位的自身建设。二是认真履职,提高工作效率。水资办全面完成了新版取水许可证的换发工作;监督站积极争取县政府支持,形成了我县煤油气开采水土流失补偿费征收专题会议纪要,理顺了征缴关系;渔政站积极开展水产品市场整治工作,保证了全县人民的水产品食用安全;河务站进一步加大河道“三乱”整治力度,保证了河道的行洪畅通。

多方调水,基本上保证了农业灌溉用水。从而取得了2009年防汛抗旱工作的全面胜利。

3、水利灌溉工作。五条国营渠道面对水源不足,渠系老化与职工待遇落实不到位等诸多困难,积极采取各种办法化解各类矛盾,虽有职工上访,但农业灌溉没有受到大的影响;虽有水毁,但没有影响到渠道整体工作。特别是进入伏旱期,各渠道协同作战,合理调水,轮流灌溉,基本上保证了灌区群众的用水需求,顺利完成了全年6.12万亩灌溉任务,为全县农业增产、农民增收发挥了极其重要的作用。

4、水产养殖工作。水产站在搞好渔政执法工作的同时,全面推广库坝养殖,通过举办水产养殖培训班等活动,积极为水产养殖户提供技术服务。2009年全县水产养殖面积发展到1.3万亩,渔业产值达620万元。二道峁鱼种场在搞好水产养殖的同时,积极争取项目资金,上省进京,使鱼种场改扩建项目基本敲定,计划投资300多万元。

5、城市供水工作。自来水公司以基础设施改造,扩大供水范围为突破口,强化管理,优化服务,取得了显著成效。全年实现供水67万吨,保障了5万多城乡居民的用水需求。

2009年,结合学习实践科学发展观活动,积极推进制度创新,着力构建和谐水利,促进了党风廉政、机关作风建设等工作的全面开展。

下,认真学习实践科学发展观,查找影响和制约水利科学发展的突出问题,探索水利科学发展的体制和机制,既完成了“规定动作”,又完成了“自选动作”,顺利通过验收,取得了显著成效。

2、干部队伍建设进一步加强。繁重的工作任务要靠全体水利干部职工齐心协力去完成,把握住人的因素就抓住了工作的主动权。去年我局通过多次汇报县委、政府相关领导,到兄弟县区调研,积极争取,有效解决了五条国营渠道和二道峁鱼种场职工工资待遇问题,并将27名优秀干部提拨到了新的领导岗位上,给各单位领导班子注入了新的活力。不仅全面调动了职工的工作积极性,促进了全系统的和谐与稳定,而且从组织上为水利事业发展提供了有力保障。

3、政风行风建设取得明显成效。从水利系统的实际出发,从解决过去管理中的薄弱环节和群众普遍关心的热点问题入手,把政风行风建设作为深入开展党风廉政建设工作的一个平台,从机关管理、后勤管理、工程管理、财务管理等各方面理顺管理体制,健全管理制度,强化管理措施,改进管理方法,使全系统管理水平有了明显提高。去年,局里组织专门人员对系统各单位的财务及政务管理情况进行了全面检查。

项目工作经费预算报告

市南区政府:

今年夏季,我局先后开展了专项综合整治、取缔非法烧烤、拆除违章建筑、迎接市、区各项重大迎检任务,尤其是连续几个月周六、周日加班、夜间延时执法使办公费用不断加大,特恳请区政府拨付40万元,以弥补经费不足。

当否,请批示。

xx年十月九日。

项目工作经费预算报告

卫生局:

财政局:

基本药物制度工作启动以来,我院在县卫生局、县财政局的领导下,稳步推进医改各项工作,严格执行国家基本药物目录、四川省补充药物目录、药品零差率制度,认真落实药品网上阳光采购,建立健全药物采购监督管理机制。财务上,严格按照“____年剑阁县部门预算方案”进行财务管理,实施10个月以来,经费严重不足、人员不稳定等问题凸显出来,特申请我院追加____年度财政经费预算,报告如下:

一、基本情况。

全乡10个行政村,10个村卫生站,11个乡村医生;医院现有在职职工11人,退休职工5人,其中正式5人、临时6人。占地面积2000余平方米,建筑面积1800平方米,设有住院部、门诊部、预防保健科、手术室、医技科(b超、化验、放射、心电图、生化)等临床科室,拥有b超工作站、全自动血球仪、200_光机、生物疼痛治疗仪等医疗设备,开放床位16张。

____年我院财政预算拨付情况:全年预算拨付268988元,其中部门收入(任务)219918元,全年实际拨付49070元。

____年我院费用预算支付情况:全年预算费用支付268988元,

其中工资福利支出(含村卫生站7200元)____56元,商品和服务支出64663元,对个人和家庭补助2962元。

二、实际运行情况。

1、收入情况:实施药品基本药物制度零差率后总收入44.5万元,其中:医疗收入10万元、药品收入30.4万元,其他收入4.1万元(防保收入)。医院全年用于支出的实际收入,即医疗收入10万元加财政实际拨付经费4.9万元,共计14.9万元。

2、主要支出情况:经常性支出:全院人员工资(____年剑阁县部门预算方案)全年20万元,不含节假日补助;村卫生站补助0.7万元;上缴养老、医疗保险3.3万元;水电费2.8万元;差旅接待生活费用3.8万元;网络、办公电话费用0.6万元;各类耗材印刷打印费1.3万元;医疗设备、其他设备、房屋维护费用2.6万元;合作医疗补偿垫付周转费用4万元。临时性支出:规范化建设2.6万元,中医工作1.9万元,灾后重建项目实施费用3.8万元。医院全年实际支出47.4万元,存在缺口32.5万元。

三、存在的问题。

随着国家基本药物制度、药品零差率制度、____年剑阁县部门预算方案的深入推行,由于医院收入减少,财政投入的严重不足,医院使用的资金有限,后期越来越多的问题凸显出来,主要表现在:一是人员不稳定因素,因个人福利待遇低部分正式人员要求上调上一级医院,部分临时人员有退出医院的想法;二是个人福利待遇低,工资实行大锅饭,工作积极性、热情不高,病人转院率高,增加患者的经济负担;三是财政拨付预算经费与医院正常实际运营费用差别太大,仅按一般事业单位标准预算,没有结合医院的特殊性,没有预算医院开展医疗活动、新型农村合作医疗、公共卫生均等化服务等工作的运行成本,不符合实际;仅今年我院初步核算资金缺口约32.5万元;四是因医院收入减少,财政投入不足,医院没有承担全年各类支出的经济能力,医院债务增加幅度明显上升。如没有增加财政预算经费,我院今年将增加药品、工资等欠款债务约21万元。

20__年_月_日。